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為進(jìn)一步貫徹集團會(huì )議的精神,加強內部管控,完善內部監督機制,促進(jìn)集團發(fā)展,2018年5月9日至10日,集團審計部門(mén)會(huì )同物資部門(mén)和審計事務(wù)所人員對子公司賬務(wù)進(jìn)行檢查。
檢查工作主要圍繞對子公司重要數據核對、整體財務(wù)狀況、資金安排情況、往來(lái)賬務(wù)管理、資產(chǎn)管理、銀行結存/現金管理、各項收入、成本、費用等,對其會(huì )計憑證、賬簿、報表和查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料、實(shí)物以及向有關(guān)單位或個(gè)人調查等方式進(jìn)行審計。
此次檢查工作旨在加強經(jīng)濟核算和資金管理的監督,評價(jià)各公司內部管控的有效性,促進(jìn)公司財務(wù)管理制度的完善及有效實(shí)施,確保集團資產(chǎn)和財務(wù)的安全及合法、合規,規范集團財務(wù)操作,規避財務(wù)重大錯報風(fēng)險。
責編:龐艷
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